問題已解決
這個余額表是我自己錄入期末余額后,自動生成的
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速問速答同學,你的問題是什么
2023 06/28 15:51
84784991
2023 06/28 15:55
我在學年中建賬,在錄入期初數(shù)據(jù),應交稅費錄的不正確,2余額應交稅費進賬26000,銷賬13000,余額是進賬13000,我應該怎么錄才對?
venus老師
2023 06/28 15:57
同學你進項26000,銷項13000,最終期末余額就是借方13000
84784991
2023 06/28 16:00
這是期初數(shù)據(jù)錄制,這里應該怎么錄,我現(xiàn)在錄得年初出現(xiàn)了金額,不合適
venus老師
2023 06/28 16:03
借方13000呀,不是-13000的,同學
84784991
2023 06/28 16:05
老師那個13000是根據(jù)三級科目自動生成上去的
venus老師
2023 06/28 16:10
那就不要管他,保證 你數(shù)據(jù)填寫正確
84784991
2023 06/28 16:13
現(xiàn)在數(shù)據(jù)也不對啊,年初應該是沒有數(shù)據(jù),我的年初有數(shù)據(jù)了,這就不合適啊,不合適肯定得要改啊
84784991
2023 06/28 16:15
財務就是比較嚴謹?shù)墓ぷ?,?shù)據(jù)都對不上,只是恰巧借貸平衡了,不能就這樣吧
venus老師
2023 06/28 16:16
你們有前期留抵稅額(;一_一)就是有數(shù)據(jù)的
84784991
2023 06/28 16:18
2月應交稅費發(fā)生額是進項26000,銷項13000,期末進項余額13000,意思是這個13000是2月的留底稅,在3月就形成了年初余額?
venus老師
2023 06/28 16:28
對呀,你增值稅申報表里也有這個進項呀
84784991
2023 06/28 16:32
那我手動把1月憑證錄入,再把2月錄入,到3月的時間科目余額表里的應交稅費,跟錄入2月期末數(shù)據(jù)這樣生成的科目余額表中的應交稅費不一樣啊
84784991
2023 06/28 16:34
這是從1月錄憑證,生成的3月的科目余額表
venus老師
2023 06/28 16:34
同學,根據(jù)你的描術是要有增值稅進項留抵稅額的。這個數(shù)據(jù)是和你們增值稅申報表中的留抵數(shù)據(jù)一致,這叫賬表相符
84784991
2023 06/28 16:36
這是錄入2月的期末數(shù)據(jù),生成的科目余額表
venus老師
2023 06/28 16:42
錄入本身沒有問題,期末有留抵也沒錯,
84784991
2023 06/28 16:47
那老師為啥兩份科目余額表余額都一樣,應交稅費就是不一樣呢?
venus老師
2023 06/28 16:52
這個只能是財務軟件設置的問題,但是要顯示留抵稅額沒問題的
84784991
2023 06/28 16:53
好吧,謝謝老師,我也不糾結這個問題了
venus老師
2023 06/28 16:56
好的呢,同學,祝你生活愉快
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