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抵扣進(jìn)項稅額是不是不用分類呀?比如我賣商品沒有進(jìn)項稅額,產(chǎn)生了1700的銷項稅,但是員工出差發(fā)生了進(jìn)項稅41元,交增值稅的時候能不能直接用1700-41呢
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2023 06/28 10:50
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抵扣進(jìn)項稅額是不是不用分類呀?比如我賣商品沒有進(jìn)項稅額,產(chǎn)生了1700的銷項稅,但是員工出差發(fā)生了進(jìn)項稅41元,交增值稅的時候能不能直接用1700-41呢
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