问题已解决
老師,我想問一下,公司支付房租,付款了,沒有收到發(fā)票,這個(gè)分錄要怎么做呀



借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
2023 06/27 16:01

84785009 

2023 06/27 16:04
然后收到發(fā)票了,就入費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 這樣是吧,但是我看我們公司也會(huì)付一些咨詢服務(wù)費(fèi),在沒有收到發(fā)票之前 他們借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎

樸老師 

2023 06/27 16:14
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

84785009 

2023 06/27 16:15
這個(gè)借方,有時(shí)候記其他應(yīng)付款,有時(shí)候記其他應(yīng)收款,這個(gè)有啥區(qū)別嗎

樸老師 

2023 06/27 16:24
同學(xué)你好
這個(gè)沒啥區(qū)別的

84785009 

2023 06/27 16:25
老師,那我們公司如果就是付款直接就入費(fèi)用嗎

樸老師 

2023 06/27 16:31
同學(xué)你好
對(duì)的
直接入費(fèi)用

84785009 

2023 06/27 16:33
在沒有收到發(fā)票的時(shí)候也可以直接就入費(fèi)用了?

樸老師 

2023 06/27 16:36
同學(xué)你好
可以暫估的

84785009 

2023 06/27 16:59
你好,麻煩幫忙發(fā)一下,付款還沒收到,暫估的分錄,還有收到發(fā)票,入費(fèi)用的分錄

樸老師 

2023 06/27 17:08
同學(xué)你好
直接暫估就可以了
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)

84785009 

2023 06/27 17:12
怎么是庫存商品,我說我們公司付房租,在沒有收到發(fā)票怎么記分錄,在收到發(fā)票以后再怎么記分錄

樸老師 

2023 06/27 17:25
那就
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣

84785009 

2023 06/27 17:28
我想知道,我付完款怎么能是借費(fèi)用科目 還沒收到發(fā)票就直接入費(fèi)用嗎,你是不想回答我的問題嗎,付完款貸方為啥不是銀行存款

樸老師 

2023 06/27 17:36
同學(xué)你好
你不是沒有發(fā)票先暫估嗎
還是要做往來呢
做往來的話是
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
如果是先暫估那就是
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付賬款暫估
借應(yīng)付賬款暫估
貸銀行存款
這樣
