問題已解決

21年4月預(yù)付的款項(xiàng),對方也給我開票了,但是我是在23年6月收到1張21年4月的發(fā)票,我該怎么做賬,稅務(wù)怎么調(diào)整

84785010| 提問時(shí)間:2023 06/27 09:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你21年4月的時(shí)候是怎么做的分錄
2023 06/27 09:51
84785010
2023 06/27 09:56
小規(guī)模,是個(gè)辦公費(fèi),不需要進(jìn)項(xiàng)的呢?
84785010
2023 06/27 09:57
預(yù)付的錢 借:a公司 貸:銀行存款
宋生老師
2023 06/27 10:02
你好,也是一樣,進(jìn)入到支付其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金。
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