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去年8月份作廢的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)人員今年4月份才給拿過來,要怎么入賬? 作以前年度損益調(diào)整嗎?

84784979| 提問時間:2023 06/25 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是你收到的,是作廢的發(fā)票。
2023 06/25 15:02
84784979
2023 06/25 15:04
是的,銷項負數(shù)
郭老師
2023 06/25 15:04
那你去年的增值稅怎么申報的?
84784979
2023 06/25 15:09
我是剛接手的會計,前任會計走的時候這個發(fā)票沒處理完。他們分公司申報的時候應(yīng)該是扣除沖紅的后報的稅
郭老師
2023 06/25 15:10
那你的所得稅是不是多交了?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)收賬款 匯算,請將納稅調(diào)減。
84784979
2023 06/25 15:12
這張發(fā)票,4,5月都沒入賬。也就是22年匯算清繳所得稅多交了,那我6月份可以調(diào)整以前年度損益,是這個意思吧?
郭老師
2023 06/25 15:14
對的,是的,可以這么做的。
84784979
2023 06/25 15:16
老師還有一問,分公司拿過來的這張銷項負數(shù)發(fā)票 沒蓋發(fā)票專用章可以嗎?紙質(zhì)普票
郭老師
2023 06/25 15:16
自己拿來做賬的,可以的。
84784979
2023 06/25 15:19
好的,謝謝你。
郭老師
2023 06/25 15:20
不用客氣,工作愉快。
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