問題已解決

老師,我們有個合作模式,對方需要買第三方設備,生產我們產品。但是這個設備他們不買,我們可以先墊資給他們買設備。我們后期在他們生產的產品回收時把這個墊資的設備款找回來。他們自己買設備生產我們150一噸回收,他們不買我們墊資設備就140一噸回收。那這個賬務處理和涉稅關鍵點是啥

84785028| 提問時間:2023 06/24 15:56
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,學員,耐心等一下
2023 06/24 16:20
84785028
2023 06/24 16:21
老師,請盡快哦
施巧云老師
2023 06/24 16:24
你好,學員,那設備發(fā)票開給誰
84785028
2023 06/24 16:47
發(fā)票誰掏錢開給誰,他們自己買開給他們。我們墊資開給我們。
84785028
2023 06/24 17:12
老師,人呢
84785028
2023 06/24 17:21
老師,人呢,請回答
施巧云老師
2023 06/24 18:14
你好,那你現(xiàn)在的問題是你公司墊資買這個設備,按140元回收,這個賬務怎么處理是吧
施巧云老師
2023 06/24 18:22
如果是你公司墊支,墊支的錢計入其他應收款,產品回收就按正常的往來入賬,如果是你公司墊支,因為票是開給你公司,你公司作為固定資產入賬,但是這筆墊支款需要對方以后還給你公司,你可以掛其他應收款
84785028
2023 06/24 19:00
產品回收的往來記應付賬款,墊資的設備款記其他應付款,那如何對沖呢?應付帳款轉到收入里了吧
施巧云老師
2023 06/24 19:12
墊支如果歸還就可以沖掉,產品回收進應付賬款,不能沖收入吧,對方會開回收產品的發(fā)票嗎
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