問題已解決

對方往我們公戶打款10000元,我們開專用發(fā)票給對方,怎么做賬,沒有實際業(yè)務(wù),涉及稅額的會計分錄怎么寫,內(nèi)賬,只是為了收這筆錢開的票

84785004| 提問時間:2023 06/23 16:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 內(nèi)賬的話 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023 06/23 16:47
84785004
2023 06/23 16:50
老師,發(fā)票上的稅率怎么處理
84785004
2023 06/23 16:50
稅額怎么做會計分錄
小菲老師
2023 06/23 16:50
同學(xué),你好 內(nèi)帳,不處理稅率
84785004
2023 06/23 17:02
可是是專票,要繳納增值稅
84785004
2023 06/23 17:04
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額這個科目要寫稅額,那對應(yīng)的借方應(yīng)該寫什么科目
小菲老師
2023 06/23 17:08
同學(xué),你好 你是內(nèi)帳,你的內(nèi)帳是需要做增值稅嗎?? 如果是的,那就要體現(xiàn) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費
84785004
2023 06/23 17:10
是收款1萬,開票價稅合計金額也是1萬,但我們是一般納稅人,而且開的是增值稅專用發(fā)票
84785004
2023 06/23 17:11
那稅額的8千多怎么處理
小菲老師
2023 06/23 18:53
那稅額的8千多怎么處理 稅費怎么會有8千?
84785004
2023 06/23 18:54
講錯了,8百多
小菲老師
2023 06/23 19:27
同學(xué),你好 800多的稅額放在,應(yīng)交稅費里
84785004
2023 06/23 20:25
對應(yīng)借方科目是什么
小菲老師
2023 06/23 20:37
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費
84785004
2023 06/23 20:47
老師,我的意思是,接銀行存款1萬了,其他已付款1萬了,這個稅額是因為開票產(chǎn)生的,為了轉(zhuǎn)1萬,所以開了價稅合計的1萬元
小菲老師
2023 06/24 08:44
同學(xué),你好 我理解你的意思,做賬就是這么做的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~