問題已解決

上個(gè)月發(fā)票,這個(gè)月紅沖了,那這張紅沖票,我是把第一聯(lián)和第二聯(lián)都放到上個(gè)月的賬里面,還是第一張的發(fā)票聯(lián)不用動(dòng),第二張放到這個(gè)月跟負(fù)數(shù)發(fā)票放一塊?

84785001| 提問時(shí)間:2023 06/20 16:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!建議你按第二種方法
2023 06/20 16:05
84785001
2023 06/20 16:06
那我應(yīng)該怎么做賬呢
宋生老師
2023 06/20 16:08
你好!發(fā)票紅沖了,把紅沖的,也就是負(fù)數(shù)發(fā)票,跟以前的退回來的發(fā)票一起作為原始單據(jù)就好了 現(xiàn)在做負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄就好
84785001
2023 06/20 16:17
上個(gè)月做的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)月做相反的分錄?,還有就是紅沖之后又開一張一模一樣的發(fā)票,然后顧客轉(zhuǎn)的賬,我做賬直接做成借銀存 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
宋生老師
2023 06/20 16:19
你好!上個(gè)月做的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)月做相反的分錄?是的。紅字分錄就是這樣。 你如果沒有稅費(fèi)可以這樣
84785001
2023 06/20 16:20
沒有稅費(fèi),個(gè)體戶查賬征收的
宋生老師
2023 06/20 16:21
你好!正常是需要先計(jì)提
84785001
2023 06/20 16:33
計(jì)提?那怎么做分錄,做賬?
宋生老師
2023 06/20 16:33
你好!借銀存 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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