問題已解決
老師,下午好,請問現(xiàn)在增值稅按1%交,會計處理的分錄應(yīng)該怎樣寫
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速問速答您好,你是指免稅范圍內(nèi)的嗎?
2023 06/17 15:18
84785031
2023 06/17 15:18
是的,夠稅范圍
84785031
2023 06/17 15:19
是的,免稅范圍
劉艷紅老師
2023 06/17 15:22
借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入
84785031
2023 06/17 15:24
就是要先按3%計提增值稅,后期實繳后,免稅部份計入營業(yè)外收入,是這個意思嗎
劉艷紅老師
2023 06/17 15:24
不是的,按1%開票的來計提,然后這個免稅的計入營業(yè)外收入
84785031
2023 06/17 15:30
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 06/17 15:30
不客氣,很高興幫您
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