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老師我公司銷售固定資產(chǎn)小汽車,我做的分錄收到款是借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅,;計提銷項稅是借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值。還有一步借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅對嗎?

84784970| 提問時間:2023 06/16 05:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,沒錯的就是這么做賬的
2023 06/16 05:29
84784970
2023 06/16 05:31
產(chǎn)生的附加稅做固定資產(chǎn)清理科目對嗎,借固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費 城建稅,有人說固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的增值稅做固定資產(chǎn)清理科目 ,我就不會了
東老師
2023 06/16 05:35
固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的增值稅單獨記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里面的
84784970
2023 06/16 05:37
那怎么寫分錄呀,我是按上面寫的呀
東老師
2023 06/16 05:39
就是按照你上面的這么做賬就行
84784970
2023 06/16 05:42
老師,附加稅對嗎
東老師
2023 06/16 05:43
產(chǎn)生的附加稅是記入固定資產(chǎn)清理里面
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