問題已解決
購買生產(chǎn)用零件已付款,但發(fā)票下月才收到且收到的是專票。本月付款時及下月收到發(fā)票時的會計分錄都該怎么做?
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速問速答同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
貸:應(yīng)付賬款
2023 06/14 23:58
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