問題已解決

老師,我收到一張專票2000元,但是我們實(shí)際支付1900元,差額100,這100以后也不會在付了,這怎么記賬。

84784999| 提問時間:2023 06/14 15:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
借成本費(fèi)用2000,進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款,營業(yè)外收入。
2023 06/14 15:32
84784999
2023 06/14 15:32
哦,謝謝老師
玲老師
2023 06/14 15:38
客氣的,祝您工作愉快。
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