問題已解決

@郭老師,這個借管理費用分錄不是很明白,金額怎么確定呢

84785016| 提問時間:2023 06/14 10:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你是哪里不懂; 管理費用 是看你發(fā)票上面的不含稅金額來寫的??
2023 06/14 11:08
84785016
2023 06/14 11:12
一般納稅人抵扣進項怎么做賬報稅呢
84785016
2023 06/14 11:13
我100萬銷售收入,抵扣進項3.5萬合理嗎,其他推廣服務業(yè),
meizi老師
2023 06/14 11:17
你好;? ?比如 借管理費用或者庫存商品; 進項稅貸銀行存款? ;2.? ?可以哈; 只要你真實? ?可以抵扣 ; 但是你進項稅也太少了?
84785016
2023 06/14 11:28
金額怎么確定上面的分錄老師可以打比方數(shù)字說下嗎
meizi老師
2023 06/14 11:29
你好;? ?比如你 發(fā)票不含稅金額是100 ; 稅額是13? ;支付113 ; 你做; 借庫存商品? 或者或者管理費用100 ; 進項稅13 ;貸銀行存款 113??
84785016
2023 06/14 11:50
銷項就做收入里面做嗎,然后收入100萬,我這個其他推廣科技服務業(yè)進項稅額要多少呢,增值稅稅負多少,做了銷項進項不用做其他分錄嗎銷項減進項是要交的稅額嗎怎么寫分錄報稅呢
meizi老師
2023 06/14 11:51
你好1; 對的; 你有收入才有銷項稅的;進項稅是你們自己收到了多少 來做進項稅的; 增值稅稅負大概在2%? ; 你銷項稅大于了進項稅就是你要繳納的金額?
84785016
2023 06/14 13:08
我這個100萬可以抵多少進項呢,怎么算的,正常做了銷項進項,后面是要交的稅嗎整套關于抵扣分錄可以說下嗎老師
meizi老師
2023 06/14 13:10
你好1;? 你自己有多少進項稅 來抵扣 ; 你這樣問 ;我都不曉得怎么來回復你了? ; 你抵扣是你 實際有多少進項稅來抵扣哈 ;2. 你 銷項稅大于了進項稅; 就得繳納稅費的;? ?3.?? ??比如?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。
84785016
2023 06/14 14:59
一般100萬收入按老師說的稅負2%,進項稅額大概是3萬左右嗎,老師說有點少,正常多少合適呢,銷項6個點服務的話就6萬這樣嗎
meizi老師
2023 06/14 15:00
你好1;? 比如你 增值稅hi13% 、 那么你 應交增值稅 = 銷項稅13-進項稅 = 100萬不含稅*2%計算 、 進項稅大概是10萬的? ?
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