問題已解決
老師好,我們公司給客戶開銷售發(fā)票時是不含稅的,到后來又單獨給客戶開票,客戶給單獨打的稅點款項,這個應收賬款里面沒有這個賬,這個怎么記賬呢
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同學,你好
又單獨給客戶開票
開了發(fā)票,就要做收入
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入
應交稅費
2023 06/14 10:50
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2023 06/14 11:14
老師好,我這個是內賬的,應交稅費這個只有每個實際交費的金額,來沖減利潤的,其他的數(shù)據(jù)沒有的,這要怎么來記這個賬呢,因為這個也不屬于收入吧
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 11:24
同學,你好
內帳的話,可以這么做
借:銀行存款
借:管理費用-稅金
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2023 06/14 11:29
老師好,這個不完全屬于費用吧,是不是我們還可以抵扣呀
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 11:31
同學,你好
你是內帳的
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2023 06/14 11:38
老師好,我們內賬是不是也得考濾稅費這塊呀
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 11:40
同學,你好
內賬可以根據(jù)你企業(yè)的要求做的,你現(xiàn)在是希望這筆分錄如何??
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2023 06/14 11:43
老師,我想知道現(xiàn)在這個內賬這里咱們具體也算不出來抵扣后的金額是吧。
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 11:47
同學,你好
你要算可以,就和外賬一樣做賬
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2023 06/14 11:48
老師好,這個業(yè)務我不做收入也不做費用可以嗎,
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 11:50
同學,你好
那你預備做什么??
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2023 06/14 12:31
我給他放在待處理財產(chǎn)損益
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 12:31
待處理財產(chǎn)損益科目是指在資產(chǎn)清查期間,企業(yè)在資產(chǎn)評估期間發(fā)現(xiàn)的盈虧損價值,包括盈虧存貨價值。?
不合適
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2023 06/14 13:07
老師好,那要怎么處理合適呢
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 13:17
同學,你好
內帳,一般做費用
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84784968 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 06/14 13:34
老師好,做到主營業(yè)務收入里面呢
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 13:48
同學,你好
嗯嗯,可以的
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