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老師麻煩幫我看一下增值稅這樣做對不對

84784999| 提問時間:2023 06/13 16:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個不對哦
2023 06/13 16:31
84784999
2023 06/13 16:32
應(yīng)該怎么做
樸老師
2023 06/13 16:42
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784999
2023 06/13 16:45
那繳納的分錄咋做,留底的呢
樸老師
2023 06/13 17:00
同學(xué)你好 這個算預(yù)繳的就可以
84784999
2023 06/13 17:01
啥意思呢,沒明白
樸老師
2023 06/13 17:12
同學(xué)你好 就是算預(yù)繳的增值稅
84784999
2023 06/13 17:13
那留抵稅額咋做
84784999
2023 06/13 17:14
這樣做嗎
84784999
2023 06/13 17:15
我覺得和我最開始做的一樣啊,就是沒轉(zhuǎn)出未交
84784999
2023 06/13 17:15
最后不是都在未交里面嗎
樸老師
2023 06/13 17:28
就是我上面的分錄哦
84784999
2023 06/13 17:29
我后面發(fā)的這個這樣正確不,你上面的分錄沒有體現(xiàn)留底
樸老師
2023 06/13 17:43
進(jìn)項大于銷項的就是
84784999
2023 06/13 17:44
留底的金額,放那個科目啊
樸老師
2023 06/13 17:50
放在未交增值稅借方
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