問題已解決

老師您好,我5月報個稅時計算錯誤,本不該交個稅的員工被扣了稅,在5月的申報期內(nèi)我就進(jìn)行了更正申報,但是國庫在5月我第一次申報的時候就扣了這筆,要怎么處理呢?

84785010| 提問時間:2023 06/08 10:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?扣除了。 你做繳納分錄掛著哈; 到時? 后期改了之后會抵減的;? ?
2023 06/08 10:33
84785010
2023 06/08 10:36
老師,能說具體點么?后期改了是哪里改?
84785010
2023 06/08 10:37
繳納分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅貸銀行不?
meizi老師
2023 06/08 10:40
你好;? ?意思修改了申報表之后 ; 你的 應(yīng)納稅額會變動;? 你以后發(fā)生了稅額; 可以抵減這部分多教繳納的; 對的?
84785010
2023 06/08 12:38
噢噢噢,那賬務(wù)處理是就這么掛著?就是不用再另外把扣的稅打給員工的意思?以后個稅系統(tǒng)自動減,然后我的賬務(wù)處理可以不動,是這個意思么老師?
meizi老師
2023 06/08 12:48
你好;? ?是的; 先掛著;? ?以后月份發(fā)生了就計提貸方; 自動這個應(yīng)交稅費(fèi)-個稅科目? 就抵減了? ?
84785010
2023 06/08 14:18
謝謝老師
meizi老師
2023 06/08 14:20
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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