問(wèn)題已解決

關(guān)于罰沒(méi)支出,應(yīng)在年度匯算清繳是不得稅前扣除,須在A10500表填報(bào)進(jìn)行納稅調(diào)增,現(xiàn)在未填報(bào)怎么辦呢?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/07 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是行政罰款,不允許抵扣的嗎?是2022年發(fā)生的嗎?
2023 06/07 11:06
84785009
2023 06/07 11:08
是的這樣的
郭老師
2023 06/07 11:08
電子稅務(wù)局,我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)修改。
84785009
2023 06/07 11:08
現(xiàn)在怎么處理呢?
郭老師
2023 06/07 11:10
哦,上面有操作方法不是嗎?你修改之前的申報(bào)表。
84785009
2023 06/07 11:11
只有改一下A10500納稅調(diào)整明細(xì)表,其他的不要改,是這樣嗎?
郭老師
2023 06/07 11:12
是的是的,你保存之后主表自動(dòng)取數(shù)。
84785009
2023 06/07 11:28
是在“申報(bào)錯(cuò)誤更正”中操作嗎?
郭老師
2023 06/07 11:29
可以的,可以這么做的。
84785009
2023 06/07 11:30
謝謝老師指導(dǎo)。
郭老師
2023 06/07 11:32
不用客氣,工作愉快。
84785009
2023 06/07 11:33
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表是否更正呢?
郭老師
2023 06/07 11:34
號(hào)不需要的不用修改。
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