問題已解決

老師,匯算清繳之前暫估的14年的項(xiàng)目成本,到2022年才開票那么現(xiàn)在時(shí)間久了無法取得發(fā)票,因?yàn)闆]有調(diào)增。暫估了三百多萬,可以將一些2014年到2022年的餐飲油費(fèi)發(fā)票放進(jìn)去嗎,或者是以前核定征收的發(fā)票放后面

84784975| 提問時(shí)間:2023 06/07 10:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以放進(jìn)去的
2023 06/07 10:10
84784975
2023 06/07 10:17
終于還是老師你,還怕找不到你了,您剛說要按項(xiàng)目來,什么意思,我的意思是發(fā)票上沒注明項(xiàng)目名稱,我用在這個(gè)項(xiàng)目上行嗎
樸老師
2023 06/07 10:22
你的項(xiàng)目清算完了嗎
84784975
2023 06/07 10:24
你的意思是做結(jié)算嗎,應(yīng)該后面沒有了,這次是打官司甲方才給錢,錢也沒給賬上,直接判給法人了吧
84784975
2023 06/07 10:24
沒進(jìn)公司戶
樸老師
2023 06/07 10:34
那就直接做以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 06/07 10:43
什么意思呢老師,她這個(gè)成本是2022年暫估的,當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)提費(fèi)用
樸老師
2023 06/07 10:50
那你這個(gè)不能帶預(yù)提費(fèi)用呀 沒有這個(gè)科目
84784975
2023 06/07 10:52
我之前那個(gè)會計(jì)做的,一直在用
84784975
2023 06/07 10:52
我沒辦法,那現(xiàn)在怎么辦
樸老師
2023 06/07 10:59
你的成本應(yīng)該是貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
84784975
2023 06/07 11:13
不是,我們建筑企業(yè),一般是借工程施工,貸銀存,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工
84784975
2023 06/07 11:13
我現(xiàn)在可以這么操作嗎
84784975
2023 06/07 11:13
找以前的發(fā)票
樸老師
2023 06/07 11:23
建筑業(yè)跨年的發(fā)票收到了直接做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 06/07 11:25
那她這部分記在預(yù)提費(fèi)用,那么我應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)提費(fèi)用吧
84784975
2023 06/07 11:26
就是我現(xiàn)在要沖預(yù)提
樸老師
2023 06/07 11:35
借預(yù)提費(fèi)用 貸銀行存款
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