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是的,個體戶查賬征收
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速問速答您好,你是想問什么了?
2023 06/06 21:31
84785001
2023 06/06 21:35
4月份開的稅率為1%的普通發(fā)票,5月份發(fā)票紅沖了,然后又給具了一樣的發(fā)票,這個做賬怎么處理,季度繳稅會影響什么
你好
請問一下,你是季度申報的嗎
劉艷紅老師
2023 06/06 21:36
您好, 做個一正一負的分錄,不影響稅費的
84785001
2023 06/06 21:36
是的,個體戶查賬征收
您好,你是想問什么了?
4月份開的稅率為1%的普通發(fā)票,5月份發(fā)票紅沖了,然后又給具了一樣的發(fā)票,這個做賬怎么處理
劉艷紅老師
2023 06/06 21:38
紅沖的
借:應收賬款(負數(shù))
貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))
應交稅費(負數(shù))
開的正數(shù)發(fā)票
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
84785001
2023 06/06 21:39
已經對公轉賬了
84785001
2023 06/06 21:40
是個體戶,還需要應交稅費這個科目嗎
劉艷紅老師
2023 06/06 21:40
紅沖的
貸:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))
應交稅費(負數(shù))
開的正數(shù)發(fā)票
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
84785001
2023 06/06 21:41
我上個月做的賬
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
84785001
2023 06/06 21:41
不用給顧客退款,就是票開錯了,這個月紅沖掉,又從新開了一張
劉艷紅老師
2023 06/06 21:42
所以你現(xiàn)在做的是
貸:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))
84785001
2023 06/06 21:42
我需要做成借:銀行存款 (負數(shù))嗎
劉艷紅老師
2023 06/06 21:43
不用,就按我寫的來做,做成貸方數(shù),銀行存款不能為負數(shù)的
84785001
2023 06/06 21:45
都做成貸方數(shù),那不是憑證賬不平嗎
劉艷紅老師
2023 06/06 21:46
平的呀,貸方數(shù)一個正,一個負,就是0了
84785001
2023 06/06 21:48
哦,對,還有就是做工資的時候,分錄咋寫
84785001
2023 06/06 21:50
是4月份先寫計提分錄,5月份寫發(fā)放的分錄?
84785001
2023 06/06 21:53
那我分錄咋寫
劉艷紅老師
2023 06/07 07:52
借:管理費用
貸:應付職工薪酬
劉艷紅老師
2023 06/07 07:52
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
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