問題已解決
本月稅款已經(jīng)交完了,發(fā)現(xiàn)錯誤還能更正申報嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報。
2023 06/06 12:54
84784952
2023 06/06 13:07
更正完了,是不是需要吧轉(zhuǎn)出的進項稅額,在交一個相同額度的稅款
郭老師
2023 06/06 13:08
你好,再補交就可以的,之前已經(jīng)交了的可以抵扣。
84784952
2023 06/06 13:23
老師,之前繳了的增值稅和附加稅應該填在第幾行里抵扣
郭老師
2023 06/06 13:23
你好,不需要填寫的,它自動抵扣。
84784952
2023 06/06 13:42
老師提示,這個是哪兒出錯了
郭老師
2023 06/06 13:43
你好,你開了紅字信息表嗎?你看一下你附表二里面填寫了嗎?
84784952
2023 06/06 13:46
表二里填了第20行,紅字發(fā)票信息表注明的稅額,有沒有可能是表斯了轉(zhuǎn)不出來了
郭老師
2023 06/06 13:49
你看下你的紅字信息表,審核通過了嗎?
84784952
2023 06/06 13:50
通過了,是22年開的信息表,對方都用了
郭老師
2023 06/06 13:50
2022年開的紅字信息表,你現(xiàn)在才轉(zhuǎn)出啊。
郭老師
2023 06/06 13:51
這這個月申報的是2023年五月份開出來的紅色信息表。
84784952
2023 06/06 13:51
圖片后面提示我不在白名單里
郭老師
2023 06/06 13:52
找你稅務局那邊給你查一下。
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