問題已解決
我是**方,工程進度款、支付材料、勞務,平時我們的代墊款,怎樣做收入、成本、結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答學員您好, 被**方:
**方:
根據(jù)開具給被**方的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
程項目會計做賬
1、工程合同開票掛賬:
借:應收賬款,
貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算,
應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
產(chǎn)生支出,
借:合同履約成本
貸:銀行存款原材料等
2、收到工程款,
借:銀行存款,
貸:應收賬款,
3、確認工程收入,
借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn)
貸:主營業(yè)務收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本,
貸:合同履約成本,
2023 06/06 12:15
84784957
2023 06/06 15:10
這個銀行存款是指工程項目開立的專戶,進度款、工程用材料支付材料費、勞務費都是提供它,**方也是根據(jù)票據(jù)來做賬?
易 老師
2023 06/06 15:50
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
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