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我是**方,工程進度款、支付材料、勞務,平時我們的代墊款,怎樣做收入、成本、結(jié)轉(zhuǎn)?

84784957| 提問時間:2023 06/06 12:00
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好, 被**方: **方: 根據(jù)開具給被**方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 程項目會計做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應收賬款, 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算, 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應收賬款, 3、確認工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本, 貸:合同履約成本,
2023 06/06 12:15
84784957
2023 06/06 15:10
這個銀行存款是指工程項目開立的專戶,進度款、工程用材料支付材料費、勞務費都是提供它,**方也是根據(jù)票據(jù)來做賬?
易 老師
2023 06/06 15:50
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
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