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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),申報(bào)之前要先申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的嗎

84785015| 提問時(shí)間:2023 06/05 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023 06/05 14:53
84785015
2023 06/05 14:56
老師,能不能大概說下生產(chǎn)型退稅的流程,我剛才沒有申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,所以退稅的時(shí)候一直不行
郭老師
2023 06/05 14:57
你好,你的銷售額在附表一里面有一個(gè)免抵退銷售額里面填寫,然后減免明細(xì)表最后一行里面填寫認(rèn)證的鏡像,在附表35欄里面正常填寫申報(bào)提交就可以了。
84785015
2023 06/05 14:59
就是按這個(gè)把增值稅申報(bào)表給填寫了,然后這個(gè)數(shù)據(jù)就會(huì)帶入到退稅那里,就可以進(jìn)行退稅申報(bào)了
郭老師
2023 06/05 15:02
你好,你需要單獨(dú)申報(bào)出口退稅,里面需要填寫 填寫銷售額發(fā)票號(hào)碼,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票號(hào)碼等信息
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