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1.向長虹公司購入甲材料50噸,共計(jì)20000元,增值稅率為13%,運(yùn)雜費(fèi)3000元,貨稅款及運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫。 2.以銀行存款支付前欠長虹公司的購料款。 3.向大中公司購入乙材料一批,價(jià)款10000元,增值稅1300元,購料款已通過銀行支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。 4.向大中公司購入的乙材料已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。 5.向某單位購入丙材料一批,價(jià)款20000元,總值稅稅率13%,材料驗(yàn)收入庫,開出并承兌一張期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票低付材料款和稅費(fèi)。 這些會計(jì)分錄怎么寫

84785044| 提問時(shí)間:2023 06/05 14:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好1; 借原材料 -甲材料 23000; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅? 2600貸 應(yīng)付賬款? 25600;2. 借應(yīng)付賬款25600貸銀行存款? 25600、、3.借在途物資 -乙材料 10000; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅1300? 貸銀行存款11300、、、4.借原材料- 乙材料 10000貸??在途物資 -乙材料 10000? 、、、5.? ?借原材料- 丙材料20000; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅2600? 貸應(yīng)付票據(jù) 22600
2023 06/05 14:30
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