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企業(yè)之前的營業(yè)收入確認多了,本期需要沖成正確,營業(yè)收入是負值,請問怎么報增值稅?
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速問速答你好,填寫你的負數(shù)銷售額
你申報的時候試一下吧,你看下你的負數(shù)能保存申報了吧
不能的話,就得去稅務局帶著紙質(zhì)的申報表、公章。
2023 06/05 08:09
郭老師
2023 06/05 08:16
你多交了增值稅,附加稅跟著多交,你的增值稅,以后允許抵扣,附加稅也跟著抵扣。
郭老師
2023 06/05 08:26
有個之前
但是沒有截圖主表
郭老師
2023 06/05 08:32
不用客氣,你先填寫試一下的,你不會的話你再截圖
84785042
2023 06/05 08:14
負數(shù)申報對附加稅有什么影響嗎
84785042
2023 06/05 08:14
會沖會以前多交的附加稅嗎
84785042
2023 06/05 08:17
請問您有具體填列的樣表嗎?
84785042
2023 06/05 08:17
或是其他相關的資料?
84785042
2023 06/05 08:30
謝謝老師
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