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企業(yè)之前的營業(yè)收入確認(rèn)多了,本期需要沖成正確,營業(yè)收入是負(fù)值,請問怎么報(bào)增值稅?

84785042| 提問時間:2023 06/05 08:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,填寫你的負(fù)數(shù)銷售額 你申報(bào)的時候試一下吧,你看下你的負(fù)數(shù)能保存申報(bào)了吧 不能的話,就得去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
2023 06/05 08:09
郭老師
2023 06/05 08:16
你多交了增值稅,附加稅跟著多交,你的增值稅,以后允許抵扣,附加稅也跟著抵扣。
郭老師
2023 06/05 08:26
有個之前 但是沒有截圖主表
郭老師
2023 06/05 08:32
不用客氣,你先填寫試一下的,你不會的話你再截圖
84785042
2023 06/05 08:14
負(fù)數(shù)申報(bào)對附加稅有什么影響嗎
84785042
2023 06/05 08:14
會沖會以前多交的附加稅嗎
84785042
2023 06/05 08:17
請問您有具體填列的樣表嗎?
84785042
2023 06/05 08:17
或是其他相關(guān)的資料?
84785042
2023 06/05 08:30
謝謝老師
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