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老師好,我上個月交了1217.79的增值稅費用,這個應(yīng)該怎么做賬呢

84785009| 提問時間:2023 06/03 14:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,借 應(yīng)交稅費 未交增值稅? 貸 銀行存款
2023 06/03 14:18
84785009
2023 06/03 14:44
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款 我這樣做的話借應(yīng)交稅費未交增值稅這個地方是負數(shù)呢
小鎖老師
2023 06/03 14:45
那沒事兒,因為你如果本期還有進行的話是可以抵消的
84785009
2023 06/03 15:44
那要怎樣抵消
小鎖老師
2023 06/03 15:45
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項 貸? ?您好,借 利潤分配? 60000 貸 盈余公積 60000? ?借 資本公積 300000? 盈余公積10000 貸 股本
小鎖老師
2023 06/03 15:46
貸方是應(yīng)交稅費未交增值稅? 打錯字了
84785009
2023 06/03 16:16
銷項稅額怎么做
小鎖老師
2023 06/03 16:17
銷項大于進項嗎還是
84785009
2023 06/03 16:23
銷項大于進項是的
小鎖老師
2023 06/03 16:24
那你就不用這么麻煩了,直接做一筆借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅帶應(yīng)交稅費未交增值稅
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