問(wèn)題已解決

需要給客戶(hù)開(kāi)票時(shí),發(fā)現(xiàn)以前年度提前確認(rèn)了該筆收入,但當(dāng)時(shí)增值稅申報(bào)時(shí)未稅收入申報(bào)稅率報(bào)錯(cuò)了?,F(xiàn)年度如何補(bǔ)救?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/02 18:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
更正申報(bào) 這個(gè)最好的
2023 06/02 18:28
84784980
2023 06/02 18:38
財(cái)務(wù)處理和稅務(wù)一樣。要是更正的話,賬務(wù)以及季度企業(yè)所得稅,季度財(cái)報(bào),年度財(cái)報(bào)和所得稅年報(bào),月度增值稅申報(bào)全部都要改。有沒(méi)有別的簡(jiǎn)單點(diǎn)的方式?
郭老師
2023 06/02 18:39
你好,增值稅申報(bào)表修改一下就可以的,賬務(wù)處理你做到今年。因以前年度損益調(diào)整來(lái)做。如果是涉及到之前的。
84784980
2023 06/02 20:04
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,未來(lái)適用法賬務(wù)處理可以在今年嗎?增值稅申報(bào)表只用更改申報(bào)錯(cuò)誤的那個(gè)月就可以了吧?
郭老師
2023 06/02 20:04
可以的,可以這么做的。
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