問題已解決

老師,公司的管理費(fèi)用對(duì)于發(fā)票下個(gè)月才能開出來(lái),這種情況我們公司怎么做賬,錢是這個(gè)月付出去的

84785001| 提問時(shí)間:2023 06/02 18:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等
2023 06/02 18:27
84785001
2023 06/02 18:33
費(fèi)用當(dāng)月沒開出的發(fā)票,都可以放到其他應(yīng)付賬款科目嗎
易 老師
2023 06/02 18:46
你好,可以的, 沒問題?????
84785001
2023 06/02 22:19
可是我們已經(jīng)付款了,貸方不應(yīng)該是銀行存款嗎
易 老師
2023 06/02 22:31
是的沒錯(cuò), 是這樣的付款了的貸方是銀行存款
84785001
2023 06/02 22:35
可是你上面說(shuō)的是其他應(yīng)付款
易 老師
2023 06/02 22:41
同學(xué)您好,通用的模板是這樣的,這個(gè)不知你算哪個(gè)月的費(fèi)用,付幾個(gè)月的錢,拆分計(jì)提費(fèi)用, 付款,收票,各做一個(gè)都是要可以套用的借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
易 老師
2023 06/02 22:43
有實(shí)操工作體會(huì)后你會(huì)明白分開每一步做更合理,便于軟件按流程處理
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