問題已解決
老師,請問我們印花稅報錯了從20年到22年,會計報印花稅是按認(rèn)證抵扣時間報,不是發(fā)生書立合同報,有些已經(jīng)報了,但是時間不對,現(xiàn)在手上還有一千多w沒有報,21-22年的,這個如果處理呢,如果更改一期期改太多了,會引起稅務(wù)風(fēng)險?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;? ?如果你申報期錯了; 造成少見繳納;就會有風(fēng)險的;? 而且會扣分;罰款的; 有滯納金的
2023 06/02 11:31
84784974
2023 06/02 12:28
老師我現(xiàn)在一個月一個月更改正確所屬期的話從20幾個月,很多,能不能以前的不管,現(xiàn)在手上的就在當(dāng)月報?因為21-2022年的印花稅都是按月申報,22年下半年才是按季申報,如果更改很多期的
meizi老師
2023 06/02 12:29
你好; 要按期去 改哈; 不是直接今年一次報的??
84784974
2023 06/02 12:45
要改就改二十多個月,太多了,稅局不會查嗎
84784974
2023 06/02 12:45
我們都是采購發(fā)票入賬沒合同,我們留底有150w,這150w沒抵扣,所以會計都沒報印花稅,認(rèn)證了才報,也就是說報所屬期錯了,如果要改就從20-22年,二十幾個月全部改,以前印花稅是月報,22年下半年才是季報,我可以把手上沒有報的印花稅這個月報,不回到它所屬期了嗎?
84784974
2023 06/02 12:48
我們按采購發(fā)票含稅金額報印花稅的,采購合同是沒有,有些供應(yīng)商都不提供的采購合同的,因為合同簽好了后續(xù)又改線,數(shù)量,金額都變所以他們直接以最后確定的開發(fā)票,不提供合同了
meizi老師
2023 06/02 13:23
你好; 你的改的月份多了; 稅務(wù)局會預(yù)警的;? ?你本身就錯誤了; 就只能去改哈? ?
84784974
2023 06/02 16:22
嗯,謝謝老師
meizi老師
2023 06/02 16:25
不客氣的; 注意下就行了。?
閱讀 312