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5月的增值稅銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,但減去加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅又是負(fù)數(shù),分錄怎么做

84785004| 提問時(shí)間:2023 06/02 09:55
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職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 06/02 09:58
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