問題已解決

老師,請問一下去年12月的應(yīng)收賬款發(fā)票未作廢,已做了賬務(wù)處理,這個分錄現(xiàn)在調(diào)整該怎么調(diào)

84785002| 提問時間:2023 06/01 14:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:以前年度損益調(diào)整---主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
2023 06/01 14:34
84785002
2023 06/01 14:35
小會計企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整
王超老師
2023 06/01 14:36
那你直接用未分配利潤的
84785002
2023 06/01 14:37
因為對方未抵扣,我直接開紅字紅沖負(fù)數(shù)應(yīng)該也可以的吧
王超老師
2023 06/01 14:39
也是可以的,你用紅字的
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