問題已解決

新建小規(guī)模企業(yè),老板在5月10日才開的對公賬戶,之前的所有支出都是老板把錢轉(zhuǎn)給出納,由出納付款出去的,那這筆錢我要怎樣記賬

84785020| 提問時間:2023 06/01 12:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個有發(fā)票嗎
2023 06/01 12:14
84785020
2023 06/01 12:15
都沒有票,就連14000的設計費都沒有
84785020
2023 06/01 12:15
還有一萬二的指導費也沒有
樸老師
2023 06/01 12:16
同學你好 那就先做往來哦
84785020
2023 06/01 12:17
怎樣寫分錄,
樸老師
2023 06/01 12:19
借其他應收款 貸銀行存款
84785020
2023 06/01 12:21
后面拿什么來抵減這其他應收款,
84785020
2023 06/01 12:22
借管理費用—設計費貸其他應收款?
樸老師
2023 06/01 12:25
同學你好 嗯 這個可以的
84785020
2023 06/01 12:57
借其他應收款 貸銀行存款 在付設計費的時候還沒有開立銀行賬戶啊
樸老師
2023 06/01 13:02
那就用其他應付款
84785020
2023 06/01 13:03
錢已經(jīng)在開立賬戶之前付了,
樸老師
2023 06/01 13:13
那這個沒法弄 只能 借長期待攤費用 貸其他應付款
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