問題已解決

老師,我們公司去年屬于高企,今年1季度申報(bào)企稅時(shí)享受了高企免稅?,F(xiàn)在匯算清繳,我們實(shí)際研發(fā)費(fèi)用為0,我原本是0申報(bào)研發(fā)費(fèi)用,但申報(bào)時(shí)顯示研發(fā)費(fèi)用一定要大于10000,這個(gè)要怎么填報(bào)???

84784995| 提問時(shí)間:2023 05/30 12:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你們實(shí)際上沒有研發(fā)費(fèi)用是嗎
2023 05/30 12:05
84784995
2023 05/30 12:10
我們不打算申請(qǐng)高新,就沒有特意去做研發(fā)費(fèi)用,去年的報(bào)表為沒有顯示
小鎖老師
2023 05/30 12:45
那你現(xiàn)在等于說(shuō)只能補(bǔ)研發(fā)了
84784995
2023 05/30 14:27
老師,補(bǔ)研發(fā)費(fèi)用,補(bǔ)研發(fā)費(fèi)用一定要審計(jì)嗎,還是自己可以適當(dāng)?shù)奶顚懷邪l(fā)費(fèi)用
小鎖老師
2023 05/30 14:48
對(duì)的,這個(gè)是需要經(jīng)過審計(jì)的
84784995
2023 05/30 14:50
老師我們有做稅審,但沒有做專門的研發(fā)費(fèi)用,在稅審這邊加上去可以嗎?
小鎖老師
2023 05/30 14:51
稅審上邊有就可以
84784995
2023 05/30 14:52
哦,好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 05/30 14:53
嗯嗯不客氣的,祝您開心的
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