問題已解決

就是進出口企業(yè),開具的都是自制的商業(yè)發(fā)票(商業(yè)發(fā)票單位:美元),沒有內(nèi)銷,增值稅如何申報?

84785015| 提問時間:2023 05/29 14:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 填寫在附表一免抵退那欄
2023 05/29 14:24
84785015
2023 05/29 14:32
我看有些會計沒有申報出口的數(shù)據(jù),是不是可以不用申報?
樸老師
2023 05/29 14:35
同學你好 不退稅嗎
84785015
2023 05/29 14:40
進項也是商業(yè)發(fā)票
84785015
2023 05/29 14:47
申報增值稅是不是可以不用體現(xiàn)進出口的數(shù)據(jù)
樸老師
2023 05/29 14:49
不是專票嗎 那你免稅的話也得填寫出口的
84785015
2023 05/29 14:50
都是商業(yè)發(fā)票
樸老師
2023 05/29 14:59
同學你好 你購進的得有正式發(fā)票
84785015
2023 05/29 15:13
我們是綜保區(qū)企業(yè)
84785015
2023 05/29 15:14
相當于是進口材料加工再出口
樸老師
2023 05/29 15:23
同學你好 那你也得有進口發(fā)票
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~