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老師,就是比如收到財政資金,購買了固定資產(chǎn),然后企業(yè)進行折舊,那這個財政資金屬于不征稅收入,那這個固定資產(chǎn)的折舊企業(yè)所得稅稅前不能扣除,這部分折舊額從哪里進行納稅調(diào)增呢。

84784968| 提問時間:2023 05/28 19:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué) 在匯算1054000這張表去填寫調(diào)增處理
2023 05/28 19:57
84784968
2023 05/28 20:12
那在這個表的多少行納稅調(diào)增呢
84784968
2023 05/28 20:14
老師您說的是哪個表
陳詩晗老師
2023 05/28 20:20
105400 這個表 后面有專門的支出計入損益填寫地方
84784968
2023 05/28 20:29
老師沒有這個表啊,您說的是105040嗎?
陳詩晗老師
2023 05/28 20:37
對的,就是這張表,你進去計入損益類的支出
84784968
2023 05/28 21:03
損益類支出是調(diào)減嗎?
陳詩晗老師
2023 05/28 21:06
對的,已經(jīng)開支的計入損益類列填寫
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