問題已解決
老師, 年度所得稅匯算清繳,盤虧的 做的管理費用其他, 需要調(diào)增嗎 ,錄入哪個表呢, 還有原材料和管理費用沒有發(fā)票的,錄入哪個表里的哪一行呢, 我們做賬時候有累計折舊, 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要錄入嗎
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速問速答你好不是因為原因的可以稅前扣除。
沒有發(fā)票的填寫,在納稅調(diào)整明細表32。
2023 05/26 15:16
玲老師
2023 05/26 15:16
填寫在納稅調(diào)整明細表30行打錯字了。
84785015
2023 05/26 15:20
你好不是因為原因的可以稅前扣除。什么意思呢, 那我們做賬時候有累計折舊, 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎, 還有職工薪酬什么情況下調(diào)增呢
玲老師
2023 05/26 15:21
就是這個損失不是人為的原因,產(chǎn)生的就可以稅前扣除。
84785015
2023 05/26 15:24
老師 回答問題啊 問了好幾問題了
84785015
2023 05/26 15:29
2022.12月應(yīng)付職工薪酬貸方金額是50萬,這五十萬需要調(diào)增嗎
玲老師
2023 05/26 15:34
折舊和攤銷按照企業(yè)那個實際情況填寫就行。
84785015
2023 05/26 15:42
什么情況下填寫這個折舊攤銷表啊 。 我現(xiàn)在累計折舊貸方是七萬, 累計攤銷貸方是七千, 我需要調(diào)增嗎 如果調(diào)增的話,就按照貸方金額調(diào)增嗎?
玲老師
2023 05/26 15:45
有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊攤銷的,就要寫這張表。
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