問題已解決

老師,A公司是我們的客戶給我們公司賬戶上轉(zhuǎn)了110萬的承兌,但實(shí)際A公司是想支付給我們10萬,所以我們把承兌拆分以后,用給A公司轉(zhuǎn)回去了100萬,這樣操作可以嗎,

84785037| 提問時(shí)間:2023 05/25 17:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,可以的,這個(gè)沒關(guān)系。
2023 05/25 17:53
84785037
2023 05/25 17:55
A給我們110,借:應(yīng)收票據(jù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)收賬款
宋生老師
2023 05/25 17:56
你好,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款。
84785037
2023 05/25 17:56
我們給A100萬,借:應(yīng)收賬款100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)收票據(jù)100
84785037
2023 05/25 17:57
借,應(yīng)收票據(jù)110 貸,應(yīng)收賬款10 ? ? ?其他應(yīng)付款100
宋生老師
2023 05/25 17:57
對的,就是下面這個(gè)分錄。
84785037
2023 05/25 17:58
轉(zhuǎn)回去,借:其他應(yīng)付款100 ? ? ? 貸:應(yīng)收票據(jù)100
84785037
2023 05/25 17:58
是這樣嗎老師
宋生老師
2023 05/25 18:32
您好,是的,就是這樣了
84785037
2023 05/25 18:48
老師,我們公司的對公賬戶,收到電子承兌,付出去電子承兌,是通過應(yīng)收票據(jù)科目核算不
宋生老師
2023 05/25 20:51
您好,是的,是計(jì)入應(yīng)收票據(jù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~