問題已解決
以前是代帳公司做帳,不是很規(guī)范。 前兩年他們做的應(yīng)付職工薪酬(對應(yīng)的個稅都已經(jīng)申報過了),掛了幾十萬其他應(yīng)付款(借方正數(shù))在法人身上,(帳上看起來是法人借錢給員工發(fā)工資,但實際上公司不差法人的錢) 后面換了法人,就把掛在前法人身上的其他應(yīng)付款(借方正數(shù))轉(zhuǎn)到了新法人身上。 現(xiàn)在怎么處理比較 好。。。
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速問速答你好; 這個 工資到底是那個發(fā)的 ; 是公司錢發(fā)的; 那你銀行存款或者庫存現(xiàn)金的金額對的上嗎? 看要不要調(diào)整; 你往來科目掛那么 會有風(fēng)險的
2023 05/24 19:11
84785038
2023 05/24 20:28
工資實際上沒有發(fā),是做的虛的人頭。做成法人自己掏錢發(fā)工資,然后掛其他應(yīng)付貸方正數(shù)。換了法人后,掛賬又轉(zhuǎn)到了新法人身上
meizi老師
2023 05/24 20:29
你好; 那你這個 可以考慮去紅沖分錄了 。 你之前的工資 是不是年報還報了數(shù)據(jù); 個稅申報表也報了數(shù)據(jù)的;? 你這個是虛假做賬哦; 有風(fēng)險的?
84785038
2023 05/24 20:43
申報了,而且跨了好幾年,以前財務(wù)是代賬公司做的,我們是后面接手的,除了沖紅外還有其他辦法嗎
meizi老師
2023 05/24 20:50
你好;? 那你就得支付給新法人 或者是 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 (報所得稅 )
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