問題已解決
老師,請問我當(dāng)月要暫估材料分錄怎么做,下個月發(fā)票收到了發(fā)票又要怎么做?
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速問速答原材料暫估入庫賬務(wù)處理
暫估入庫:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 )
暫估回沖:
(1)紅字沖回暫估入庫
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 )
(2)收到發(fā)票,做入庫處理
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商
2023 05/22 22:11
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