問題已解決

我公司為一般納稅人,本月開具增值稅專用發(fā)票一張,給供應(yīng)商結(jié)算。貨物名稱為*會展服務(wù)*促銷服務(wù)費,實際為我公司用現(xiàn)金幫供應(yīng)商墊付陳列費、廣告費等、我公司開具促銷服務(wù)費給供應(yīng)商結(jié)算,沖抵我們訂貨時產(chǎn)生的貨款,我公司墊付的費用怎樣入賬?

84785043| 提問時間:2023 05/22 17:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,借:應(yīng)付賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
2023 05/22 17:26
84785043
2023 05/22 17:44
我們開的票的賬務(wù)處理沒有問題,現(xiàn)在是我們付出去的現(xiàn)金怎樣入賬? 貸方我寫錯了,是其他業(yè)務(wù)收入
王雁鳴老師
2023 05/22 17:45
同學(xué)你好,付出去的現(xiàn)金,收回發(fā)票來做賬處理就行了。
84785043
2023 05/22 18:08
做費用嗎?v
王雁鳴老師
2023 05/22 18:09
同學(xué)你好,是的,做費用,或者做其他業(yè)務(wù)成本。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~