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1月增值稅及附加稅費申報表附列資料五中增值稅免抵稅額,為什么是12月出口退稅申報匯總表中的免抵稅額?

84785010| 提問時間:2023 05/22 14:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是因為一個是應退、一個是應交,所以抵掉了
2023 05/22 14:48
84785010
2023 05/22 14:51
那老師我算1月的增值稅稅負的話,當期免抵稅額和當期免抵退稅銷售額用幾月份的數(shù)據
樸老師
2023 05/22 15:04
同學你好 ?這個就用一月的
84785010
2023 05/22 15:07
就是說當月增值稅申報時增值稅免抵稅額是取的我上月出口退稅申報匯總中的免抵稅額,但是我算增值稅稅負時是用我當月出口退稅申報匯總中的免抵稅額計算增值稅稅負是嗎
樸老師
2023 05/22 15:10
同學你好 對的 是這樣
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