問(wèn)題已解決
在今年年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,未分配利潤(rùn)增加虧損了300多萬(wàn),做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候該填哪里呢?我這里顯示前一年度還是以前的數(shù)據(jù),應(yīng)該吧這三百多萬(wàn)加到以前虧損取嗎?
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速問(wèn)速答你好,具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的?
2023 05/22 11:08
84784995
2023 05/22 11:19
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(關(guān)于兩年多土地租金),把前期的待攤一并攤銷了
郭老師
2023 05/22 11:19
你好,這個(gè)是有發(fā)票的嗎?如果有發(fā)票的,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84784995
2023 05/22 11:24
前期分了年度開了普通發(fā)票的,后來(lái)作廢開了專票。這300多萬(wàn)租金是閑置狀態(tài)發(fā)生的,沒(méi)法資本化,在22年底一次補(bǔ)攤銷了
郭老師
2023 05/22 11:28
那就可以的,可以填寫的。
84784995
2023 05/22 11:32
謝謝!30欄是其他,這個(gè)是什么意思?
郭老師
2023 05/22 11:35
你好,這就是納稅調(diào)增或者調(diào)減的業(yè)務(wù)。
郭老師
2023 05/22 11:35
賬載金額是調(diào)增稅收金額調(diào)減。
84784995
2023 05/22 12:32
老師,這個(gè)以前年度損益調(diào)整300多萬(wàn)租金,是不是需要調(diào)整折舊攤銷表里面阿?
郭老師
2023 05/22 12:35
對(duì)的,是的,在第五列里面體現(xiàn)的。
郭老師
2023 05/22 12:35
在第五列里面增加就可以了。
84784995
2023 05/22 12:46
這個(gè)表嗎?我這個(gè)填對(duì)了嗎
郭老師
2023 05/22 12:50
2022年你帳上談笑了嗎?如果沒(méi)有的話,第二你也不要填寫。
84784995
2023 05/22 12:56
賬上按這個(gè)攤銷了
郭老師
2023 05/22 12:57
二列填寫管理費(fèi)用的,然后以前年度損益調(diào)整,再增加到第五列。
郭老師
2023 05/22 12:57
這么解釋吧,第二列填寫你賬上攤銷的,攤銷的當(dāng)期損益的,第五列是允許抵扣企業(yè)所得稅的。
84784995
2023 05/22 13:03
我這個(gè)填對(duì)了嗎,我覺(jué)得應(yīng)該對(duì)的了,隨時(shí)是補(bǔ)一次性攤銷了前兩年的租金
郭老師
2023 05/22 13:04
這是正確的,但是金額沒(méi)法給你判斷。
84784995
2023 05/22 19:45
老師,我想再問(wèn)一下,22年做了租金攤銷是19-21年度的,所得稅彌補(bǔ)虧損這300萬(wàn)能把以前年度損益加到22年么?還是要分三年去更正申報(bào)阿
郭老師
2023 05/22 19:49
你能修改之前的,修改之前的修改不了的話,可以做到今年可以影響你的利潤(rùn)??稍谀愕膹浹a(bǔ)虧損明細(xì)表里面體現(xiàn)。
84784995
2023 05/22 20:22
22年虧損五十多萬(wàn),以前年度損益三百多萬(wàn)如果調(diào)整到22年不好調(diào)了,集團(tuán)合并了。 22年所得稅匯算表里面能有辦法嗎?
郭老師
2023 05/22 20:28
在今年調(diào)整
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減,然后影響你2022年的利潤(rùn)
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