問(wèn)題已解決

老師,納稅調(diào)整明細(xì)表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如果是30000,沒有收入是要30000都調(diào)增嗎?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/19 15:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 是的全調(diào)整交稅對(duì)
2023 05/19 15:28
84784973
2023 05/19 15:30
如果有10萬(wàn)收入呢?是要收入的0.5%調(diào)增嗎?
玲老師
2023 05/19 15:35
?你好:  招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):   按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的千分之五, 舉例說(shuō)明:如果本年的銷售收入是1000萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生6萬(wàn)元。   計(jì)算方法:   按招待費(fèi)的60%即6萬(wàn)*60%=36000元,但不超過(guò)收入的千分之五還需計(jì)算1000萬(wàn)*千萬(wàn)之五=5萬(wàn),招待費(fèi)36000元未超過(guò)收入50000元,該企業(yè)按36000計(jì)入招待中扣除費(fèi)用。
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