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今年報表這樣的,要不要調了繳稅呀。。。我想繳稅。不調的話,一直有彌補虧損怎么交稅呢

84785000| 提問時間:2023 05/19 11:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好。那你需要調增29760.54 需要調整這些不需要交稅,如果想要交稅的話,比這個金額再大點。
2023 05/19 11:43
84785000
2023 05/19 11:55
老師,我這樣合適?稅會不會太多。我按收入0.02算的交所得稅
郭老師
2023 05/19 11:56
你好,你們的稅負是多少?
84785000
2023 05/19 11:58
他們之前都是按收入0.02盈利繳稅,我也不知道稅負,去年是沒交的,虧損的。
郭老師
2023 05/19 11:59
你好,你們單位主營是什么的?
84785000
2023 05/19 12:22
建筑服務
郭老師
2023 05/19 12:23
所得稅稅負在2%左右的。
84785000
2023 05/19 12:32
老師,那我需要具體調增多少哦,我不會……然后我賬上盈利這么高了,再調沒問題?
郭老師
2023 05/19 12:34
你好 你需要交多少稅款?
84785000
2023 05/19 12:38
2%那就是244174.76交多少哦,懵了
郭老師
2023 05/19 12:43
所得稅稅負你是不是理解錯了,這個應該是繳納的所得稅/利潤總額 安這個
84785000
2023 05/19 12:43
老師,應該是0.2%吧?按收入交2%不對吧,20多萬收入交1220.738 應該多進一位小數(shù)點,交122.738吧
郭老師
2023 05/19 12:47
所得稅稅負2%不是百分之零點。
郭老師
2023 05/19 12:47
所得稅稅負是2%,不是0.2%。
84785000
2023 05/19 12:56
老師,那您說我具體調增多少哦
郭老師
2023 05/19 13:01
35810加29760.54 你好,按照這個來。
84785000
2023 05/19 13:07
老師,再問一個,我這樣填,本來22年就有盈利,又調,利潤率不就很高,這樣沒關系的嗎
郭老師
2023 05/19 13:11
你好,沒有關系的,你調增之后補稅這一部分交了稅款,賬上不用動,會計利潤和稅法利潤不一致。
84785000
2023 05/19 16:00
老師,是填在納稅調整項目明細表30欄的其他嗎
郭老師
2023 05/19 16:01
對的,是的,是這么做的。
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