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上年多開了銷售收入增值稅電子普通發(fā)票要怎么處理?

84784980| 提問時間:2023 05/19 07:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
?你好,這個是開紅字發(fā)票沖減
2023 05/19 07:47
84784980
2023 05/19 08:28
跨年了還能紅沖嗎?
宋生老師
2023 05/19 08:29
你好,可以的,可以沖減
84784980
2023 05/19 08:38
現在是我們的開票收入比我們實際上報稅局的收入多了重復開的那一張,那張重復多開的那張發(fā)票我們是沒做賬的,紅沖要怎樣做賬務處理?
宋生老師
2023 05/19 08:39
你好,你這個操作本身是有錯了,你開了你就要正常申報,你現在是申報錯了,不是開錯了。 那你現在開紅字沖減,你也先要去更正之前申報少了的那個月的申報表。
84784980
2023 05/19 08:49
跨年了還能更正之前的申報表嗎?
84784980
2023 05/19 08:50
如果不更正,是不是就虛開發(fā)票了?
宋生老師
2023 05/19 08:53
你好!是的,可以這樣理解。
84784980
2023 05/19 09:07
我們是系統(tǒng)自動開票,那天系統(tǒng)原因提示有一張發(fā)票開不了就手動開了張2萬多的,當時當月收入是更開票的對上的,后來系統(tǒng)又自動開了一張,導致重復開了。昨天下載明細才發(fā)現。那現在只能更正嗎?
宋生老師
2023 05/19 09:08
你好是的。就是,更正申報2
84784980
2023 05/19 09:14
是要去稅務局更正?
宋生老師
2023 05/19 09:15
你好不用啊,你開紅字發(fā)票沖減就好了,但是你的申報的這個是報表,要去稅局更正。
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