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老師,收到增值稅留抵退稅怎么做會計分錄,之前的留抵稅年底都轉(zhuǎn)到了未交增值稅

84785034| 提问时间:2023 05/19 07:33
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你現(xiàn)在未交增值稅是在借方余額還是貸方余額?
2023 05/19 07:33
84785034
2023 05/19 07:36
在借方余額
宋生老師
2023 05/19 07:36
你好,那你現(xiàn)在借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84785034
2023 05/19 07:52
就是把年初未交的余額相當(dāng)于抵了是嗎
宋生老師
2023 05/19 07:52
你好,是的,就是這個意思。
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