問(wèn)題已解決

5月紅沖了去年的發(fā)票,需要去改去年的增值稅報(bào)表嗎?申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要把紅沖的開(kāi)票金額減下來(lái)嗎?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/18 21:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不需要去改去年的增值稅報(bào)表 申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,不需要把紅沖的開(kāi)票金額減下來(lái)
2023 05/18 21:25
84785042
2023 05/18 22:34
但是是去年開(kāi)錯(cuò)的,不做匯算清繳調(diào)整我的成本就不夠會(huì)繳納企業(yè)所得稅啊
文文老師
2023 05/19 09:07
去年開(kāi)錯(cuò),紅沖再重新開(kāi),不影響利潤(rùn)
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