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匯算清繳我們是信用減值損失8830,利潤表里面有信用減值損失這個科目,但是年度納稅申報表里面沒有信用減值損失這個科目,那我只能填到資產(chǎn)減值損失里,那他會報錯該怎么辦?

84784956| 提問時間:2023 05/18 18:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
采用企業(yè)會計準則以及2019新財務報表格式的,利潤表會有“其他收益”、“信用減值損失”、“資產(chǎn)處置收益”等項目,所得稅匯算清繳申報可不填寫,直接將營業(yè)利潤填寫在“營業(yè)利潤”行即可
2023 05/18 18:29
84784956
2023 05/18 18:33
老師是必須要采用這個會計準則嗎?
郭老師
2023 05/18 18:39
對的,是的,是這么做的。
84784956
2023 05/18 18:40
但是老師我們現(xiàn)在這個情況該怎么改呀?
郭老師
2023 05/18 18:43
你看一下你是企業(yè)可以轉(zhuǎn)責做賬的嗎?如果是的話,你修改一下營業(yè)利潤就行。
郭老師
2023 05/18 18:43
是企業(yè)會計準則做賬的嗎?
84784956
2023 05/18 20:07
老師我們營業(yè)利潤對著呢。
郭老師
2023 05/18 20:08
那不對,你的營業(yè)利潤應該包含著這個信用減值損失 你的信用減值損失沒有地方填寫,他能對嗎?
84784956
2023 05/18 20:19
利潤表是在信用減值損失里面填著的,納稅申報表是在資產(chǎn)減值損失填著的,所以營業(yè)利潤都對著呢。
郭老師
2023 05/18 20:23
那你看一下你能保存嗎?你能保存申報了可以。
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