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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整科目嘛?12月的計(jì)提工資,放在1月了,工資已經(jīng)發(fā)放。如果做借 利潤分配未分配利潤100,貸 管理費(fèi)用—工資 -100。導(dǎo)致兩年的管理費(fèi)用合計(jì)少了這個100。如果用借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬—工資。問題工資已在1月發(fā)放,應(yīng)付職工薪酬多了100,去哪個科目轉(zhuǎn)出?是不是必須用以前年度損益調(diào)整了?

84784961| 提問時間:2023 05/18 17:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 不能; 你都沒有這個科目哈; 你走利潤分配去做? ?
2023 05/18 17:11
84784961
2023 05/18 17:14
老師,不可以自己添加這個科目嘛?嘗試用利潤分配,問題是對面的這個科目咋結(jié)轉(zhuǎn)出去,這樣是不平的啊,對面如果做管理費(fèi)用,導(dǎo)致最終兩年的管理費(fèi)用少了這100,如果用以前年度損益調(diào)整,一查就知道是在哪里。如果對面是應(yīng)付職工薪酬,我錢都已經(jīng)發(fā)放了,這個應(yīng)付職工薪酬100一直也不行啊。麻煩您寫個完整的分錄?
meizi老師
2023 05/18 17:16
你好; 你加不了 ;? 系統(tǒng)都沒有這個科目哈 ;? 直接走利潤分配-未分配利潤去處理哈 ;? ? 你現(xiàn)在 是 少計(jì)提了還是什么情況; 我好判斷科目? ?
84784961
2023 05/18 17:29
1月計(jì)提12月工資,借管理費(fèi)用—工資 100 ,貸 應(yīng)付職工薪酬—工資100 1月 發(fā)放12月工資 借 應(yīng)付職工薪酬—工資 100 貸 實(shí)發(fā)工資社保個稅 100。隨后本月調(diào)整這個12月的計(jì)提工資,請問,如果不用這個以前年度損益調(diào)整,那么完整的分錄是?
meizi老師
2023 05/18 17:32
你好;? ? 你的意思是? ?要沖12月的計(jì)提科目嗎 ???
84784961
2023 05/18 17:41
老師,這個需要您來幫忙判斷啊。12月計(jì)提工資的分錄,應(yīng)該是放在去年的,現(xiàn)在放在今年了。那么是否需要調(diào)整?如果要調(diào)整,又不用以前年度損益調(diào)整,請問完整的分錄是?因?yàn)閱为?dú)借利潤分配—未分配利潤 借管理費(fèi)用或者貸應(yīng)付職工薪酬感覺不對
meizi老師
2023 05/18 17:46
你好;? 紅沖了。 你重新做科目 ; 你科目 應(yīng)該走利潤分配 科目去做; 不是走管理費(fèi)用 ;? ?先去紅沖;? ?借利潤分配-未分配利潤 100 貸 管理費(fèi)用- 工資 100? ;這樣就可以了。? 摘要寫調(diào)整某憑證號??
84784961
2023 05/18 17:53
紅沖,借 管理費(fèi)用—工資 -100 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資 -100,然后借利潤分配—未分配 100 貸管理費(fèi)用—工資 100 。老師,這不平???老師,以前年度損益調(diào)整科目是可以加到軟件了的啊,不能用嘛
meizi老師
2023 05/18 17:57
你好;? ?直接調(diào)整;? 你看看我寫的分錄;? 沒有去動應(yīng)付職工薪酬科目? ; 只是動了管理費(fèi)用;? 你只是管理費(fèi)用這個科目錯誤了哈 ;? ?那么你們 可以加以前年度損益調(diào)整; 你就不是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則??
84784961
2023 05/18 18:03
所以,您的意思是,直接做 借利潤分配—未分配利潤 100,貸管理費(fèi)用—工資100。這就會到我的問題了。我的意思是,假設(shè)去年加今年的工資合計(jì)是9000,但是這個憑證一做,管理費(fèi)用地方少了100。如果有以前年度損益調(diào)整科目—管理費(fèi)用,就可以對上。但是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,那么管理費(fèi)用少的100,只能通過利潤分配查找嘛?這不是不平?所以如果不用以前年度損益調(diào)整,這個不平是正確的??第二,稅務(wù)局劃定我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。我司的軟件是金蝶,可以加上這個科目。所以到底用不用呢?
meizi老師
2023 05/18 18:05
你好1; 是的 ;? 。 就調(diào)整下科目就行了。 2.? 你是因?yàn)?做管理費(fèi)用 是會影響23年的數(shù)據(jù); 你是跨年要去紅沖科目 ; 所以要調(diào)到利潤分配借方去哈 ;? ?3. 你做了這個科目 ; 你們勾稽關(guān)系的報(bào)表? 會有這個差異金額的;? ? ? ? 那你 系統(tǒng) 金蝶是不是? ?選擇的是其他準(zhǔn)則; 自己核對下;? 不可能小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則會有以前年度損益調(diào)整科目的?
84784961
2023 05/18 18:21
老師,第一借 利潤分配—未分配利潤 100 借管理費(fèi)用—工資-100,紅沖,是吧。隨后到了月底,結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,原來是500,假設(shè)這個-100,借 ,本年利潤 400 貸管理費(fèi)用400。好了,管理費(fèi)用地方就是少了這100。您的意思是,就讓這100差異在哪里?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則就是這樣的嘛?那報(bào)表也不用調(diào)整,就讓它這樣差異在那邊?第二,那我的意思是,反正軟件能加以前年度損益調(diào)整,我就加這個科目,然后做 借以前年度損益調(diào)整 100 借管理費(fèi)用-100,然后借未分配利潤100,貸以前年度損益調(diào)整100。這不是非常清楚嘛?然后報(bào)表按照小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的報(bào)表手工調(diào)整下,不行嘛?
meizi老師
2023 05/18 18:22
你好1. 是的 ; 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用即可;? 2.? ? 是的; 就是這樣的意思哈 ; 3.? 如果能加 ; 就按照???借以前年度損益調(diào)整 100 借管理費(fèi)用-100,然后借未分配利潤100,貸以前年度損益調(diào)整100? 這樣做可以 ;? ? ?可以去調(diào)整; 但是你最好是金蝶系統(tǒng)和電子稅務(wù)局備案的? 準(zhǔn)則一致哈??
84784961
2023 05/18 18:41
老師,如果不用以前年度損益調(diào)整,借 利潤分配—未分配利潤 100 借管理費(fèi)用—工資-100,紅沖,月底結(jié)轉(zhuǎn),借 本年利潤 -100 貸管理費(fèi)用-400。最終,管理費(fèi)用一進(jìn)一出,利潤表不動,本年利潤一進(jìn)一出,資產(chǎn)負(fù)債表不動,然后管理費(fèi)用的累計(jì)數(shù)還少了100。請問,這樣是對的?不需要再做其他了?這個有意義嘛?是不是還不如不調(diào)整了
meizi老師
2023 05/18 21:05
你好1;? ??,借 本年利潤 -100 貸管理費(fèi)用-400。 你做一筆是啥情況 ; 是的; 調(diào)整你1月做錯的; 所以你5月要去紅沖管理費(fèi)用的金額; 然后你本期 5月沒有管理費(fèi)用借方金額; 就是會? 負(fù)數(shù)管理費(fèi)用的 ;?
84784961
2023 05/19 16:46
老師,第一,5月做調(diào)整分錄,借 利潤分配—未分配利潤 100 借管理費(fèi)用—工資-100,紅沖,月底結(jié)轉(zhuǎn),其他管理費(fèi)用500 12月工資-100,合計(jì)管理費(fèi)用400,借 本年利潤 400 貸管理費(fèi)用400。賬上管理費(fèi)用少了100不用管。這樣賬上就結(jié)束了,是吧??我只能自己記著有這個事情?第二出來的報(bào)表勾稽不對,該調(diào)整那個表呢?23年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)需要手動調(diào)整嘛?調(diào)整哪個?利潤表調(diào)整哪個表?
meizi老師
2023 05/19 16:52
你好1;? ? ?是的;? ?做兩筆分錄就? 平衡了 ;其他不做分錄了 ;2. 然后你們?nèi)ゲ僮鲄R算調(diào)即可;? 你符合小微嗎? ?
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