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老師,什么情況下明細(xì)賬會跟報(bào)表的管理費(fèi)用對不上,相差100多塊錢

84785034| 提問時(shí)間:2023 05/18 10:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你有紅沖的管理費(fèi)用,是不是放到了貸方?
2023 05/18 10:24
84785034
2023 05/18 10:26
沒有看到有紅沖的耶,這個(gè)是之前的人做的賬
郭老師
2023 05/18 10:27
你看下幾月份開始不一致的。
84785034
2023 05/18 10:30
看到了看到了老師,有個(gè)社**費(fèi)
84785034
2023 05/18 10:32
老師,那這個(gè)要怎么辦才好?還有就是社**費(fèi)應(yīng)該做什么科目
郭老師
2023 05/18 10:33
他應(yīng)該是把這個(gè)管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 05/18 10:33
你看下利潤表里面出來的是不是正確的,如果是正確的,你忽略就行。
84785034
2023 05/18 10:35
這樣就不會影響到明細(xì)賬對嗎 老師,那這個(gè)應(yīng)該怎么處理,之前的賬在他們那邊好點(diǎn) 是不是調(diào)不了
郭老師
2023 05/18 10:36
你看一下這個(gè)利潤表是不是正確的,如果利潤表里面是正確的,你就別管了,別調(diào)整了。
84785034
2023 05/18 10:37
利潤表是正確的,就是明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致
郭老師
2023 05/18 10:38
那你就忽略就行了,別管了,以后你再做的時(shí)候,你就把它放到借方負(fù)數(shù)。
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