問題已解決
老師,請問會計交接如何操作,都有哪些內(nèi)容、賬目,又是如何交接核對呢?
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速問速答交接前的準(zhǔn)備工作 會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作:
已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。
尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章
2023 05/17 17:02
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